Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 1700060 |
Dátum úhrady: | 06.09.2017 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | AGROTECHNA s.r.o., 95632 Rajčany 134 |
Uhradená suma s DPH: | 171,78 |
Predmet: | Materiál |
Faktúra PDF: | 201706038_5950ad3adbe45.pdf |