Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 20170495 |
Dátum úhrady: | 16.06.2017 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | Ondrej Gergel-Moger, 95843 Krásno 105 |
Uhradená suma s DPH: | 176,26 |
Predmet: | Ochranné rukavice |
Faktúra PDF: | 201704058_5912c27046734.pdf |