Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 17502009 |
Dátum úhrady: | 09.05.2017 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | COOP Jednota Nitra, SD, Štefánikova 54,94901 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 243,11 |
Predmet: | Potraviny |
Faktúra PDF: | 201704047_5912b9390fa2f.pdf |