Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 700794 |
| Dátum úhrady: | 09.06.2017 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Agromont Nitra, spol. s r.o., Južná 7, 94911 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 148,10 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 201703120_58ff31d0154d4.pdf |
