Späť na zoznam
Číslo faktúry:700794
Dátum úhrady:09.06.2017
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:Agromont Nitra, spol. s r.o., Južná 7, 94911 Nitra
Uhradená suma s DPH:148,10
Predmet:Materiál
Faktúra PDF:201703120_58ff31d0154d4.pdf