Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 700794 |
Dátum úhrady: | 09.06.2017 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | Agromont Nitra, spol. s r.o., Južná 7, 94911 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 148,10 |
Predmet: | Materiál |
Faktúra PDF: | 201703120_58ff31d0154d4.pdf |