Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 202470 |
Dátum úhrady: | 09.05.2018 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | Agromont Nitra, spol. s r.o., Južná 7, 94911 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 125,16 |
Predmet: | Materiál, dopravné, práca |
Faktúra PDF: | 201712054_5a55bf6a6eda9.pdf |