Späť na zoznam
Číslo faktúry:202470
Dátum úhrady:09.05.2018
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:Agromont Nitra, spol. s r.o., Južná 7, 94911 Nitra
Uhradená suma s DPH:125,16
Predmet:Materiál, dopravné, práca
Faktúra PDF:201712054_5a55bf6a6eda9.pdf