Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 05/2017 |
Dátum úhrady: | 09.06.2017 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | Ivan Poljak, Puškinova 638/21, 95197 Žitavany |
Uhradená suma s DPH: | 1395,94 |
Predmet: | Vodoinštalatérske práce |
Faktúra PDF: | 2017 7-21(3028)_58d4c8fddf33d.pdf |