Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 30100041 |
Dátum úhrady: | 26.01.2022 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | NITRAZDROJ a.s., Dolnočermánska 38, 94901 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 550,48 |
Predmet: | Potraviny |
Faktúra PDF: | 202201017_61f140a8bbd19.pdf |