Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 1420220175 |
Dátum úhrady: | 04.02.2022 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | EuroTRADING s.r.o., Muškátová 38, 04011 Košice |
Uhradená suma s DPH: | 166,80 |
Predmet: | Výkon zodpovednej osoby |
Faktúra PDF: | 202201010_61efe819c5368.pdf |